IIA-CIA-Part2 PDF Dumps 2024 最新真题 [Q84-Q107]

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IIA-CIA-Part2 PDF Dumps 真题 2024 最近更新的问题

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IIA-CIA-Part2(内部审计实务)考试是由美国内部审计师协会(IIA)提供的一项认证,旨在验证专业人员在内部审计实务方面的技能和知识。IIA-CIA-Part2 考试是获得注册内部审计师 (CIA) 称号所需的三部分考试之一,CIA 是全球公认的内部审计行业的卓越标志。

 

问题 84
对某组织财务部门的审计结束后,向财务主管、首席财务官、总裁和董事会提交了一份报告。由于某些审计结果比较敏感,因此进行了后续审查。审计师应向以下人员提供后续审查结果报告。
I.司库
II.首席财务官。
III.主席
IV.
董事会。

 
 
 
 

问题 85
内部控制问卷用于实现以下哪个目标?

 
 
 
 

问题 86
一名内部审计员正在审查通过企业信用卡计划进行的采购。
以下哪种说法最能说明缺陷的根本原因?

 
 
 
 

问题 87
一名内部审计员测试了采购订单是否有经适当批准的请购单支持。她抽查了一批采购单据,发现了请购单缺失的情况,但她没有注意到,在某些情况下,请购单是由未经授权的人员批准的,以下哪种风险最恰当地描述了这种情况?

 
 
 
 

问题 88
一位首席审计执行官(CAE)认为,管理层选择接受了组织可能无法接受的高风险。首席审计执行官的最佳行动方案是什么?

 
 
 
 

问题 89
审计发现,一个重要的客户/服务器系统的配置存在一些缺陷。尽管在审计报告发布之前,其中一些缺陷已得到纠正,但其余缺陷的纠正工作需要 6 至 18 个月才能完成。因此,管理层制定了一项详细的行动计划,其中包括解决这些缺陷的预计完成日期。首席审计执行官最合适的行动方案是什么?

 
 
 
 

问题 90
隐私审计工作应包括以下哪些内容?
1.评估所收集信息的适当性。
2.回顾收集信息的方法。
3.考虑收集的信息是否符合适用法律。
4.确定信息的存储方式。

 
 
 
 

问题 91
在制定内部审计活动的年度计划时,以下哪项是潜在审计项目的最佳来源?

 
 
 
 

问题 92
如果首席审计执行官认为高级管理层接受了组织无法接受的残余风险水平,他们就应

 
 
 
 

问题 93
在确定工程延误索赔的有效性时,最重要的风险是什么?

 
 
 
 

问题 94
薪资事务员将薪资交易输入总分类账。职工会计核对工资分类账。工资管理员签发手工工资支票。支票存放在一个上锁的柜子里。财务总监保管柜子的钥匙。发薪员分发手工支票。
工资经理每月核对银行对账单。以下哪个审计步骤最能应对工资发放过程中的欺诈风险?

 
 
 
 

问题 95
在批准最终参与报告时,以下哪项最为关键?

 
 
 
 

问题 96
首席审计执行官在确定审计资源需求时,适合采取以下哪些行动?
1.考虑将其他业务领域的员工作为审计资源,为组织提供额外的审计覆盖面。
2. 由于组织缺乏技能,请外部服务提供商对组织的某些领域进行内部审计。
3.由于审计人员的信息技术审计技能有限,建议审计委员会将技术审计推迟到工作人员接受培训之后。
4. 向高级管理层提交关于审计资源状况和充足性的简要报告。

 
 
 
 

问题 97
审计发现,一个重要的客户/服务器系统的配置存在一些缺陷。尽管在审计报告发布之前,其中一些缺陷已得到纠正,但其余缺陷的纠正工作需要 6 至 18 个月才能完成。因此,管理层制定了一项详细的行动计划,其中包括解决这些缺陷的预计完成日期。首席审计执行官最合适的行动方案是什么?

 
 
 
 

问题 98
对于一个流程是否按照其设计有效执行,以下哪种证词证据来源最可靠?

 
 
 
 

问题 99
直接工作人员占工作人员总数的百分比是以下哪种效率措施的一个例子?

 
 
 
 

问题 100
关于参与计划,以下哪些说法是正确的?

 
 
 
 

问题 101
以下哪项是内部审计师在业务约定期间改善与审计客户合作的有效方法?
1.在审计开始前,向客户了解控制方面的问题,以便内部审计师据此调整审计范围。
2.与客户讨论参与计划,让客户了解采用这种方法的理由。
3.当客户对将要进行的测试类型表示关注时,审查测试标准和程序。
4.在审计结束时提供所有意见,确保客户在发布报告前与事实一致。

 
 
 
 

问题 102
以下哪种人工审核方法描述了通过追溯到以前编写的记录来测试文件的有效性?

 
 
 
 

问题 103
关于与欺诈嫌疑人面谈,以下哪些说法是正确的?
1.收集到的信息可以是主观的,也可以是客观的,这样才有用。
2.主要目的是获得自愿的书面供词。
3.面试官很可能以开放式问题开始面试。
4.应始终使用录像来提供最高质量的证据。

 
 
 
 

问题 104
以下哪项最恰当地描述了内部审计师如何在业务规划期间使用流程图?

 
 
 
 

问题 105
一家金融机构的内部审计员刚刚完成了对贷款处理的审计。在贷款委员会批准的 81 笔贷款中,审计员发现有 7 笔贷款超出了批准金额。审计员采取以下哪种行动是不恰当的?

 
 
 
 

问题 106
如何确定应收账款余额的可收回性?

 
 
 
 

问题 107
编写审计报告初稿的主要目的是什么?

 
 
 
 

IIA-CIA-Part2 Dumps and Practice Test (465 Exam Questions): https://www.examslabs.com/IIA/Certified-Internal/best-IIA-CIA-Part2-exam-dumps.html